| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 643,69 CZK | 430 481,88 CZK | 0,00 CZK | -138 161,81 CZK | -138 161,81 CZK | 430 481,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | -32 168,01 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Kinball Pardubice z.s.
|
208 | faktura ME 2026 / 208 | |||
| 24.06.26 | -36 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026006 | Faktura Paurová | ||||
| 20.06.26 | -28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ME 2026 VF 2639
|
ME 2026 VF 2639 | ||||
| 08.06.26 | -22 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202600234 | Nájem hala Prelouč květen | ||||
| 07.06.26 | -16 092,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9260404 | Eos | ||||
| 03.06.26 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BL KVETINKA SRO, PODEBRADSKA 293, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 2.6.2026, částka 398.00 CZK
|
5337 | Nákup: BL KVETINKA SRO, PODEBRADSKA 293, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 2.6.2026, částka 398.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -2 753,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 2.6.2026, částka 2753.80 CZK
|
5337 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 2.6.2026, částka 2753.80 CZK |