| Stav k: 22.05.26 | Stav k: 22.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 467,30 CZK | 33 179,29 CZK | 119 334,99 CZK | -163 623,00 CZK | -44 288,01 CZK | 33 179,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.26 | 6 687,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBUŠE PREJZOVÁ | 4310102303 | LIBUŠE PREJZOVÁ | |||
| 16.06.26 | 0,99 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Bocek |
čti: §("Žiži, Savael Toran Virei Lumina Elvenon!!!!!D" +VYTRVEJ! "Ve Světle kupředu vstříc Světlu!");8-D Auralion-Bogarielčen-Tharion Luxmir
|
Lukáš Bocek | |||
| 16.06.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJ KRČEK |
NÁJEMNÉ BYT. 39, Z54
|
0000 | 5439 | 0 | MATĚJ KRČEK |
| 16.06.26 | 1 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAROSTOVA MARKETA |
M.Starostová byt č.032 Žerotínova1742/54, Praha 3
|
0558 | 4310103204 | STAROSTOVA MARKETA | |
| 15.06.26 | 1 585,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 0348 | 5446 | |||
| 15.06.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 5449 | ||||
| 10.06.26 | 2 273,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Handl |
NAJEMNE BYT C.2. ZEROTINOVA 54
|
Martin Handl | |||
| 10.06.26 | 7 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREJZOVA LIBUSE | 0000 | 23 | PREJZOVA LIBUSE | ||
| 08.06.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260035 | BAU STROJ s.r.o. | |||
| 05.06.26 | 2 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REHAK DANIEL | 5431 | REHAK DANIEL | |||
| 01.06.26 | 10 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANCHYSHYN VOLODYMY |
BYT Č.35 IVANCHYSHYN
|
4310103503 | IVANCHYSHYN VOLODYMY | ||
| 28.05.26 | -80 325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260031 | BAU STROJ s.r.o. | |||
| 28.05.26 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3 | |||||
| 26.05.26 | 2 882,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Routková, Jitka |
zvýšená platba od 1.10 .25 - Routková dle Předpis ze dne 7.10.2025 na platbu nájemného a záloh BD Žerotínova 54 na měsíc platby
|
0558 | 4310104703 | zvýšená platba od 1.10 .25 - Routková dle Předpis ze dne 7.10.2025 na platbu nájemného a záloh BD Žerotínova 54 na měsíc platby | |
| 25.05.26 | -6 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2025
|
126074 | vyúčtování 2025 | |||
| 25.05.26 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účetnictví BD 2026
|
54 | Účetnictví BD 2026 | |||
| 25.05.26 | -21 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 999 | převod na SVJ služby |