Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
11 932,39 CZK | 10 694,53 CZK | 13 500,00 CZK | -14 737,86 CZK | -1 237,86 CZK | 10 694,53 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Nováková | 250904023 | Eliška Nováková | |||
16.04.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.4.2025, částka 105.00 CZK
|
4821 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.4.2025, částka 105.00 CZK | |||
14.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fousek Jan | 0000 | 250504038 | Fousek Jan | ||
14.04.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eduard Matějka | 250908003 | Eduard Matějka | |||
10.04.2025 | -997,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KONVERZKY.CZ, ZIZKOVA TR. 1914/1A, CESKE BUDEJOV, 37001, CZE, dne 9.4.2025, částka 997.00 CZK
|
4821 | Nákup: GOPAY *KONVERZKY.CZ, ZIZKOVA TR. 1914/1A, CESKE BUDEJOV, 37001, CZE, dne 9.4.2025, částka 997.00 CZK | |||
09.04.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 8.4.2025, částka 105.00 CZK
|
4821 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 8.4.2025, částka 105.00 CZK | |||
08.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rejta Martin | 0000 | 250505009 | Rejta Martin | ||
08.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rejta Martin | 0000 | 250905007 | Rejta Martin | ||
05.04.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NOPATENT.EU, Javornik 232, VELKA NAD VEL, 69674, CZE, dne 4.4.2025, částka 200.00 CZK
|
4821 | Nákup: WWW.NOPATENT.EU, Javornik 232, VELKA NAD VEL, 69674, CZE, dne 4.4.2025, částka 200.00 CZK | |||
04.04.2025 | -833,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FS *HomeDesignsAI, De Cuserstraat 91 2nd Building, fsprg.nl, 1081 CN, NLD, dne 4.4.2025, částka 35.67 USD
|
4821 | Nákup: FS *HomeDesignsAI, De Cuserstraat 91 2nd Building, fsprg.nl, 1081 CN, NLD, dne 4.4.2025, částka 35.67 USD | |||
03.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ekovesnice z.s.
|
3558 | 22863273 | Pojisteni zamestnancu | ||
02.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR NÝDL | 250506003 | PETR NÝDL | |||
02.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR NÝDL | 250906004 | PETR NÝDL | |||
01.04.2025 | -871,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 32502990 | |||||
01.04.2025 | -10 749,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ekovesnice
|
798511125 | Alianz | |||
31.03.2025 | -49,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4821 | poplatek za pojištění | |||
30.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mudrová Alena |
Alena Mudrová
|
0000 | 250504035 | Mudrová Alena | |
30.03.2025 | -280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: etickets.bvv.cz, Vystaviste 405/1, Brno - Pisark, 60300, CZE, dne 29.3.2025, částka 280.00 CZK
|
4821 | Nákup: etickets.bvv.cz, Vystaviste 405/1, Brno - Pisark, 60300, CZE, dne 29.3.2025, částka 280.00 CZK | |||
27.03.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesla_Inc, 103 Routes de Mantes, Chambourcy, 78240, FRA, dne 27.3.2025, částka 199.00 CZK
|
4821 | Nákup: Tesla_Inc, 103 Routes de Mantes, Chambourcy, 78240, FRA, dne 27.3.2025, částka 199.00 CZK | |||
25.03.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 24.3.2025, částka 105.00 CZK
|
4821 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 24.3.2025, částka 105.00 CZK | |||
21.03.2025 | -95,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 19.3.2025, částka 95.00 CZK
|
4821 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 19.3.2025, částka 95.00 CZK | |||
21.03.2025 | -49,00 CZK | Inkaso |
E&V Broadcast s.r.o. inkaso 202500556
|
0308 | 0739486553 | 0000000000 | E&V BROADCAST S.R.O. |