Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
187 273,08 CZK | 203 552,88 CZK | 22 810,00 CZK | -6 530,20 CZK | 16 279,80 CZK | 203 552,88 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 3 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEČÍNKOVÁ KATEŘINA |
Pečínková
|
180001 | PEČÍNKOVÁ KATEŘINA | ||
26.04.2024 | 3 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUSOVA LENKA | 180005 | HRUSOVA LENKA | |||
22.04.2024 | 3 885,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLUGR MILAN |
NAJEM
|
0000 | 1800020000 | 120110100 | FLUGR MILAN |
19.04.2024 | 3 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zámečník Jaroslav | 0000 | 180006 | 0 | Zámečník Jaroslav | |
18.04.2024 | 3 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATOCHVIL JAN |
Jan Kratochvíl
|
180003 | KRATOCHVIL JAN | ||
15.04.2024 | 3 777,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Provazníková, Monika |
Provazníková Monika
|
0000180004 | Provazníková Monika | ||
14.04.2024 | -340,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - CHVOJENEC - 635, CHVOJENEC 207, HOLICE, 53401, CZE, dne 13.4.2024, částka 340.20 CZK
|
1241 | Nákup: MOL - CHVOJENEC - 635, CHVOJENEC 207, HOLICE, 53401, CZE, dne 13.4.2024, částka 340.20 CZK | |||
10.04.2024 | -1 021,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování nákladů a záloh za služby za období 01/2023 - 12/2023
|
180006 | Vyúčtování nákladů a záloh za služby za období 01/2023 - 12/2023 | |||
10.04.2024 | -955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování nákladů a záloh za služby za období 01/2023 - 12/2023
|
180003 | Vyúčtování nákladů a záloh za služby za období 01/2023 - 12/2023 | |||
10.04.2024 | -3 614,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování nákladů a záloh za služby za období 01/2023 - 12/2023
|
180005 | Vyúčtování nákladů a záloh za služby za období 01/2023 - 12/2023 | |||
01.04.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 4605062700 | ČEZ |