| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 653,72 CZK | 26 672,04 CZK | 20 000,00 CZK | -9 981,68 CZK | 10 018,32 CZK | 26 672,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.26 | -3 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026/069
|
0308 | 2026069 | ucetnictvi 2025 blanka slajerova | ||
| 02.05.26 | -368,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 1.5.2026, částka 368.28 CZK
|
7111 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 1.5.2026, částka 368.28 CZK | |||
| 29.04.26 | -4 663,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 2601805 | pohary bauer | ||
| 28.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MOTYČKA |
REKLAMA
|
0308 | 0000202602 | PETR MOTYČKA | |
| 28.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK KERPL, S.R |
Faktura 2026_01
|
202601 | 225596658 | FRANTIŠEK KERPL, S.R | |
| 23.04.26 | -1 410,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SP LANEX E-SHOP, Hlucinska 96, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 22.4.2026, částka 1410.40 CZK
|
7111 | Nákup: SP LANEX E-SHOP, Hlucinska 96, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 22.4.2026, částka 1410.40 CZK |