Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."

Stav k: 03.09.2024 Stav k: 03.10.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
112 387,40 CZK 79 614,97 CZK 6 200,00 CZK -38 972,43 CZK -32 772,43 CZK 79 614,97 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
02.10.2024 -158,87 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 158.87 CZK
8341 Nákup: Billa 8.kvetna 24, 8. kvetna, Olomouc II., 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 158.87 CZK
02.10.2024 -1 204,60 CZK Karetní transakce
Nákup: TETA DROGERIE 636, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 1204.60 CZK
8341 Nákup: TETA DROGERIE 636, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.10.2024, částka 1204.60 CZK
01.10.2024 -159,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.9.2024, částka 159.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.9.2024, částka 159.00 CZK
01.10.2024 -169,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 30.9.2024, částka 169.00 CZK
8341 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 297, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 30.9.2024, částka 169.00 CZK
29.09.2024 -264,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 28.9.2024, částka 264.00 CZK
8341 Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 28.9.2024, částka 264.00 CZK
27.09.2024 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MUDR.VILIAM KOPECK
MUDr. Viliam Kopecký
MUDR.VILIAM KOPECK
26.09.2024 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: LUXOR45 MORITZ OLOMOU, 8.KVETNA 465/24, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 25.9.2024, částka 299.00 CZK
8341 Nákup: LUXOR45 MORITZ OLOMOU, 8.KVETNA 465/24, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 25.9.2024, částka 299.00 CZK
22.09.2024 -1 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za jízdné - září 2024.
Úhrada za jízdné - září 2024.
20.09.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
20.09.2024 -146,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.9.2024, částka 146.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.9.2024, částka 146.00 CZK
19.09.2024 -1 198,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.9.2024, částka 1198.00 CZK
8341 Nákup: DATART, POLSKA 1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 18.9.2024, částka 1198.00 CZK
18.09.2024 -320,30 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Hynaisova 554, Hynaisova, Olomouc, 77900, CZE, dne 17.9.2024, částka 320.30 CZK
8341 Nákup: Billa Hynaisova 554, Hynaisova, Olomouc, 77900, CZE, dne 17.9.2024, částka 320.30 CZK
18.09.2024 -649,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DOBROVSKY S.R.O. 01, Polska 1201/1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 17.9.2024, částka 649.00 CZK
8341 Nákup: DOBROVSKY S.R.O. 01, Polska 1201/1, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 17.9.2024, částka 649.00 CZK
17.09.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Michala Reiserová Michala Reiserová
16.09.2024 -167,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.9.2024, částka 167.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.9.2024, částka 167.00 CZK
16.09.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL
Pavel Maier
2023 680907 MAIER PAVEL
16.09.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRUHA JAN 0 BRUHA JAN
15.09.2024 -2 754,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202435403 Úhrada FV č. 20244204
15.09.2024 -3 849,66 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
13.09.2024 -246,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.9.2024, částka 246.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.9.2024, částka 246.00 CZK
12.09.2024 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
červen 20 - zahájení
0 BRZKOVA MARTINA
12.09.2024 -99,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 99.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 99.00 CZK
12.09.2024 -146,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 146.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.9.2024, částka 146.00 CZK
11.09.2024 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0138 1 Ladislav Samek 2024/08
11.09.2024 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0138 1 Ladislav Samek 2024/07
09.09.2024 -312,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 4029591770 44 Úhrada - nákup toneru do tiskárny.
09.09.2024 -3 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Prostějov - 08 / 2024.
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Prostějov - 08 / 2024.
09.09.2024 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - jízdné - dětský domov Nová Ves.
Úhrada - jízdné - dětský domov Nová Ves.
09.09.2024 -399,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba faktury FVMA-160360/2024
0000 8204162 Platba faktury FVMA-160360/2024
07.09.2024 -106,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK
07.09.2024 -106,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.9.2024, částka 106.00 CZK
07.09.2024 -120,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVNÍHO NÁDRA?Í, Praha 2, 12000, CZE, dne 6.9.2024, částka 120.00 CZK
8341 Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVNÍHO NÁDRA?Í, Praha 2, 12000, CZE, dne 6.9.2024, částka 120.00 CZK