Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."

Stav k: 21.10.2024 Stav k: 21.11.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
54 856,24 CZK 122 326,70 CZK 99 000,00 CZK -31 529,54 CZK 67 470,46 CZK 122 326,70 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.11.2024 -151,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 151.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 151.00 CZK
21.11.2024 -164,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 164.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.11.2024, částka 164.00 CZK
20.11.2024 5 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Tomáš Chlad
Tomáš Chlad
Tomáš Chlad
20.11.2024 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Hartman Václav 0000 2011224 Hartman Václav
20.11.2024 -1 209,19 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
5910816170 Platba vyuctovani O2
20.11.2024 -1 996,50 CZK Platba převodem uvnitř banky
FV 2024000341
0308 2024000341 8985090 FV 2024000341
20.11.2024 -229,50 CZK Karetní transakce
Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 19.11.2024, částka 229.50 CZK
8341 Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 19.11.2024, částka 229.50 CZK
20.11.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
19.11.2024 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Kovaříková Tamar 0308 19112024 Ing.Kovaříková Tamar
19.11.2024 -143,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.11.2024, částka 143.00 CZK
8341 Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.11.2024, částka 143.00 CZK
19.11.2024 6 300,00 CZK Bezhotovostní příjem DDU,SVP,ZŠ,ŠJ HK 0000 2024000006 0 DDU,SVP,ZŠ,ŠJ HK
19.11.2024 5 400,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA,DĚTSK 0308 2024000003 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA,DĚTSK
18.11.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Michala Reiserová Michala Reiserová
18.11.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRUHA JAN 0 BRUHA JAN
18.11.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL
Pavel Maier
2023 680907 MAIER PAVEL
17.11.2024 -188,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.11.2024, částka 188.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.11.2024, částka 188.00 CZK
16.11.2024 -1 589,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada za projekční plátno pro dětské domovy.
1285325089 Úhrada za projekční plátno pro dětské domovy.
15.11.2024 -2 985,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - pobyt - Ústecký kraj - DD Tisá, VÚ Pšov a DDŠ Místo.
Úhrada - pobyt - Ústecký kraj - DD Tisá, VÚ Pšov a DDŠ Místo.
15.11.2024 -132,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.11.2024, částka 132.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.11.2024, částka 132.00 CZK
15.11.2024 -3 849,66 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
14.11.2024 4 500,00 CZK Bezhotovostní příjem DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN 0308 2024000005 49589741 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN
14.11.2024 8 100,00 CZK Bezhotovostní příjem DETSKY DOMOV A SKOLN
podzimní pobyt dětí Janoušov p. Samek
0308 2024000004 DETSKY DOMOV A SKOLN
13.11.2024 -168,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 168.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 168.00 CZK
13.11.2024 -181,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 181.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 12.11.2024, částka 181.00 CZK
12.11.2024 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
červen 20 - zahájení
0 BRZKOVA MARTINA
12.11.2024 -201,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.11.2024, částka 201.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.11.2024, částka 201.00 CZK
11.11.2024 -3 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Litovel - 10/2024.
Úhrada - sportovní akce pro dětský domov Litovel - 10/2024.
11.11.2024 -206,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.11.2024, částka 206.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.11.2024, částka 206.00 CZK
11.11.2024 -540,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Kebab Vizovice, Masarykovo nam. 140, Vizovice, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 540.00 CZK
8341 Nákup: Kebab Vizovice, Masarykovo nam. 140, Vizovice, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 540.00 CZK
11.11.2024 -396,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CUKRARNA VIZOVICE, MASARYKOVO NAM. 414, VIZOVICE, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 396.00 CZK
8341 Nákup: CUKRARNA VIZOVICE, MASARYKOVO NAM. 414, VIZOVICE, 76312, CZE, dne 10.11.2024, částka 396.00 CZK
10.11.2024 -1 021,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - pobyt - dětský domov Vizovice.
Úhrada - pobyt - dětský domov Vizovice.
10.11.2024 -1 600,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ORLEN CS 0471, HUSOVA 893, VYSOKE MYTO, 56601, CZE, dne 9.11.2024, částka 1600.00 CZK
8341 Nákup: ORLEN CS 0471, HUSOVA 893, VYSOKE MYTO, 56601, CZE, dne 9.11.2024, částka 1600.00 CZK
05.11.2024 -335,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SumUp *GORAKSA, Palackeho 853/2, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 335.00 CZK
8341 Nákup: SumUp *GORAKSA, Palackeho 853/2, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 335.00 CZK
05.11.2024 -537,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Regio kavarna JECMINE, Nam. Premysla Otakara 78, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 537.00 CZK
8341 Nákup: Regio kavarna JECMINE, Nam. Premysla Otakara 78, Litovel, 78401, CZE, dne 4.11.2024, částka 537.00 CZK
05.11.2024 -126,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.11.2024, částka 126.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.11.2024, částka 126.00 CZK
03.11.2024 -99,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.11.2024, částka 99.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.11.2024, částka 99.00 CZK
03.11.2024 -928,40 CZK Karetní transakce
Nákup: dm drogerie markt 264, JIND?I?SK? 900/7, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 2.11.2024, částka 928.40 CZK
8341 Nákup: dm drogerie markt 264, JIND?I?SK? 900/7, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 2.11.2024, částka 928.40 CZK
02.11.2024 -274,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 1.11.2024, částka 274.00 CZK
8341 Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 1.11.2024, částka 274.00 CZK
01.11.2024 -2 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JEREMENKOVA 103/23, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 31.10.2024, částka 2000.00 CZK
8341 Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JEREMENKOVA 103/23, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 31.10.2024, částka 2000.00 CZK
31.10.2024 -114,00 CZK Karetní transakce
Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 30.10.2024, částka 114.00 CZK
8341 Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 30.10.2024, částka 114.00 CZK
29.10.2024 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MUDR.VILIAM KOPECK
MUDr. Viliam Kopecký
MUDR.VILIAM KOPECK
29.10.2024 -289,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.10.2024, částka 289.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.10.2024, částka 289.00 CZK
28.10.2024 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - sportovní aktivity a tréninky pro děti - září 2024.
Úhrada - sportovní aktivity a tréninky pro děti - září 2024.
26.10.2024 -200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 3558 8985090 Kooperativa 2024/09
26.10.2024 -684,26 CZK Karetní transakce
Nákup: RESTAURACJA U BABUNI, UL. KILINSKIEGO, KATOWICE, 40-108, POL, dne 25.10.2024, částka 114.60 PLN
8341 Nákup: RESTAURACJA U BABUNI, UL. KILINSKIEGO, KATOWICE, 40-108, POL, dne 25.10.2024, částka 114.60 PLN
25.10.2024 -897,30 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 24.10.2024, částka 897.30 CZK
8341 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 24.10.2024, částka 897.30 CZK
23.10.2024 50 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Ing. Janebová, Libuše
Dar ing.Janebová
69070431 Dar ing.Janebová
22.10.2024 -982,73 CZK Karetní transakce
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 21.10.2024, částka 982.73 CZK
8341 Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 21.10.2024, částka 982.73 CZK
21.10.2024 -393,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.10.2024, částka 393.00 CZK
8341 Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, https://leoex, 13000, CZE, dne 18.10.2024, částka 393.00 CZK
21.10.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
21.10.2024 -120,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVN?HO N?DRA??, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.10.2024, částka 120.00 CZK
8341 Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVN?HO N?DRA??, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.10.2024, částka 120.00 CZK