Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet

Stav k: 14.06.2025 Stav k: 14.07.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
417 561,81 CZK 360 831,07 CZK 25 300,00 CZK -82 030,74 CZK -56 730,74 CZK 360 831,07 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
14.07.2025 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
červen 20 - zahájení
0 BRZKOVA MARTINA
13.07.2025 -3 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za stravování pro děti na letním pobytě.
Úhrada za stravování pro děti na letním pobytě.
12.07.2025 -1 615,20 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Krkonosska 640, Krkonosska, Tanvald, 46841, CZE, dne 11.7.2025, částka 1615.20 CZK
8341 Nákup: Penny Krkonosska 640, Krkonosska, Tanvald, 46841, CZE, dne 11.7.2025, částka 1615.20 CZK
12.07.2025 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada faktury č.20250716 za pobyt pro děti z dětského domova Mladá Boleslav a Tisá - červenec 2025.
20250716 Úhrada faktury č.20250716 za pobyt pro děti z dětského domova Mladá Boleslav a Tisá - červenec 2025.
12.07.2025 -150,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.7.2025, částka 150.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.7.2025, částka 150.00 CZK
11.07.2025 -3 478,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 3478.00 CZK
8341 Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 3478.00 CZK
11.07.2025 -235,00 CZK Karetní transakce
Nákup: TEDi 7810, Podebratska 385, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 235.00 CZK
8341 Nákup: TEDi 7810, Podebratska 385, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.7.2025, částka 235.00 CZK
10.07.2025 -1 230,16 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
5910816170 Platba vyuctovani O2
10.07.2025 -100,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 8985090 Kooperativa 2025/06
10.07.2025 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 1 Ladislav Samek 2025/06
10.07.2025 -3 972,74 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
09.07.2025 -4 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - červen 2025.
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - červen 2025.
09.07.2025 -6 050,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Vrácení daru na základě prosby dárce.
0308 31012025 0843080125 Vrácení daru na základě prosby dárce.
07.07.2025 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Michala Reiserová Michala Reiserová
07.07.2025 -458,00 CZK Karetní transakce
Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 6.7.2025, částka 458.00 CZK
8341 Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 6.7.2025, částka 458.00 CZK
05.07.2025 -1 996,50 CZK Platba převodem uvnitř banky
FV 2025000049
0308 2025000049 8985090 FV 2025000049
05.07.2025 -399,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba faktury FVMA-123682/2025
0000 8204162 Platba faktury FVMA-123682/2025
05.07.2025 -2 931,63 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada dokladu 6742712884038999698.
Úhrada dokladu 6742712884038999698.
30.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Pavla Šafránková
DDPROM - Příspěvek via QR
Pavla Šafránková
29.06.2025 -1 072,48 CZK Karetní transakce
Nákup: RIMI/RIMI NAUTICA, LOOTSI 7, TALLINN, 10151, EST, dne 27.6.2025, částka 42.10 EUR
8341 Nákup: RIMI/RIMI NAUTICA, LOOTSI 7, TALLINN, 10151, EST, dne 27.6.2025, částka 42.10 EUR
27.06.2025 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MUDR.VILIAM KOPECK
MUDr. Viliam Kopecký
MUDR.VILIAM KOPECK
22.06.2025 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada darovací smlouvy pro dětský domov Vizovice na venkovní vybavení pro děti.
Úhrada darovací smlouvy pro dětský domov Vizovice na venkovní vybavení pro děti.
20.06.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
19.06.2025 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba MOUCHOVÁ TEREZA
DDPROM - Příspěvek via QR
MOUCHOVÁ TEREZA
19.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kristýna Krejčová
DDPROM - Příspěvek via QR
Kristýna Krejčová
19.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kristýna Krejčová
DDPROM - Příspěvek via QR
Kristýna Krejčová
18.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Skružná Karolína
DDPROM - Příspěvek via QR
0000 Skružná Karolína
18.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Skružná Karolína
DDPROM - Příspěvek via QR
0000 Skružná Karolína
18.06.2025 100,00 CZK Bezhotovostní příjem VLK MICHAL
Děti 18+
0000 0 0 VLK MICHAL
18.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba VLKOVÁ KATEŘINA
Jižní Čechy
VLKOVÁ KATEŘINA
18.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba VLKOVÁ KATEŘINA
Jizerské hory
VLKOVÁ KATEŘINA
18.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba VLK MICHAL
Krkonoše
VLK MICHAL
18.06.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba VLK MICHAL
Vysočina
VLK MICHAL
18.06.2025 -1 631,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CS EUROOIL, KOLINSKA 265, CHVALETICE, 53312, CZE, dne 17.6.2025, částka 1631.00 CZK
8341 Nákup: CS EUROOIL, KOLINSKA 265, CHVALETICE, 53312, CZE, dne 17.6.2025, částka 1631.00 CZK
17.06.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za zahraniční pobyt 06-07/2025 - Lotyšsko , Estonsko.
Úhrada za zahraniční pobyt 06-07/2025 - Lotyšsko , Estonsko.
16.06.2025 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Michala Reiserová Michala Reiserová
16.06.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JIŘÍ MOUCHA
DDPROM - Příspěvek via QR
JIŘÍ MOUCHA
16.06.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JIŘÍ MOUCHA
DDPROM - Příspěvek via QR
JIŘÍ MOUCHA
16.06.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JIŘÍ MOUCHA
DDPROM - Příspěvek via QR
JIŘÍ MOUCHA
16.06.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JIŘÍ MOUCHA
DDPROM - Příspěvek via QR
JIŘÍ MOUCHA
16.06.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JIŘÍ MOUCHA
DDPROM - Příspěvek via QR
JIŘÍ MOUCHA
16.06.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba JIŘÍ MOUCHA
DDPROM - Příspěvek via QR
JIŘÍ MOUCHA
16.06.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRUHA JAN 0 BRUHA JAN
16.06.2025 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL
Pavel Maier
2023 680907 MAIER PAVEL
16.06.2025 9 600,00 CZK Bezhotovostní příjem DĚTSKÝ DOMOV 0308 2025000001 0 DĚTSKÝ DOMOV
14.06.2025 -244,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PEPCO 130072 PARDUBICE, PODEBRADSKA 590, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 244.00 CZK
8341 Nákup: PEPCO 130072 PARDUBICE, PODEBRADSKA 590, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 244.00 CZK
14.06.2025 -328,50 CZK Karetní transakce
Nákup: TETA DROGERIE 758, Trida Miru 70, Pardubice, 53001, CZE, dne 13.6.2025, částka 328.50 CZK
8341 Nákup: TETA DROGERIE 758, Trida Miru 70, Pardubice, 53001, CZE, dne 13.6.2025, částka 328.50 CZK
14.06.2025 -3 638,53 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Podebradska ul., Pardubice, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 3638.53 CZK
8341 Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Podebradska ul., Pardubice, 53009, CZE, dne 13.6.2025, částka 3638.53 CZK