Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet

Stav k: 04.05.2025 Stav k: 04.06.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
512 865,36 CZK 467 304,74 CZK 12 200,00 CZK -57 760,62 CZK -45 560,62 CZK 467 304,74 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
31.05.2025 -99,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.5.2025, částka 99.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 30.5.2025, částka 99.00 CZK
30.05.2025 -3 991,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za ubytování - Praha - květen 2025.
Úhrada za ubytování - Praha - květen 2025.
30.05.2025 -152,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 29.5.2025, částka 152.00 CZK
8341 Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 29.5.2025, částka 152.00 CZK
30.05.2025 -195,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.5.2025, částka 195.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.5.2025, částka 195.00 CZK
29.05.2025 -1 800,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada FA2025362.
2025362 Úhrada FA2025362.
29.05.2025 -5 990,00 CZK Karetní transakce
Nákup: MOBIL POHOTOVOST PARD, Masarykovo nam. 2799, Pardubice, 53002, CZE, dne 28.5.2025, částka 5990.00 CZK
8341 Nákup: MOBIL POHOTOVOST PARD, Masarykovo nam. 2799, Pardubice, 53002, CZE, dne 28.5.2025, částka 5990.00 CZK
28.05.2025 -102,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Ceska posta 53001, Na Hradku 105, Pardubice, 53001, CZE, dne 27.5.2025, částka 102.00 CZK
8341 Nákup: Ceska posta 53001, Na Hradku 105, Pardubice, 53001, CZE, dne 27.5.2025, částka 102.00 CZK
27.05.2025 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MUDR.VILIAM KOPECK
MUDr. Viliam Kopecký
MUDR.VILIAM KOPECK
26.05.2025 -850,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Cukrarna U Mlsouna, V Kopecku 87, H. Kralove, 50003, CZE, dne 25.5.2025, částka 850.00 CZK
8341 Nákup: Cukrarna U Mlsouna, V Kopecku 87, H. Kralove, 50003, CZE, dne 25.5.2025, částka 850.00 CZK
22.05.2025 -2 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
inexsda.cz SSVZ-1VZ0-Z9NR
1564099536 inexsda.cz SSVZ-1VZ0-Z9NR
20.05.2025 -367,00 CZK Karetní transakce
Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 20.5.2025, částka 367.00 CZK
8341 Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 20.5.2025, částka 367.00 CZK
20.05.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
16.05.2025 -8 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba za pobyt - květen 2025.
Platba za pobyt - květen 2025.
16.05.2025 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Jan Hamáček Jan Hamáček
16.05.2025 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Michala Reiserová Michala Reiserová
16.05.2025 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL
Pavel Maier
2023 680907 MAIER PAVEL
16.05.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRUHA JAN 0 BRUHA JAN
14.05.2025 -94,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.5.2025, částka 94.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 13.5.2025, částka 94.00 CZK
14.05.2025 -2 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI JANA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.5.2025, částka 2000.00 CZK
8341 Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI JANA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.5.2025, částka 2000.00 CZK
12.05.2025 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
červen 20 - zahájení
0 BRZKOVA MARTINA
11.05.2025 -927,20 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 1900, U Stadionu 1276/II, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 927.20 CZK
8341 Nákup: KAUFLAND CZ 1900, U Stadionu 1276/II, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 927.20 CZK
11.05.2025 -782,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Olympia Bowling Mlada, Kratka 905, Mlada Bolesla, 293 01, CZE, dne 10.5.2025, částka 782.00 CZK
8341 Nákup: Olympia Bowling Mlada, Kratka 905, Mlada Bolesla, 293 01, CZE, dne 10.5.2025, částka 782.00 CZK
11.05.2025 -890,00 CZK Karetní transakce
Nákup: McDonald's Mlada Boles, U Stadionu 1276, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 890.00 CZK
8341 Nákup: McDonald's Mlada Boles, U Stadionu 1276, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 890.00 CZK
11.05.2025 -507,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Cukrarna Na Kopecku I, T.G.Masaryka 1087, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 507.00 CZK
8341 Nákup: Cukrarna Na Kopecku I, T.G.Masaryka 1087, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 10.5.2025, částka 507.00 CZK
10.05.2025 -1 892,70 CZK Karetní transakce
Nákup: dm drogerie markt 269, T?.V.KLEMENTA 1459, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 1892.70 CZK
8341 Nákup: dm drogerie markt 269, T?.V.KLEMENTA 1459, MLADA BOLESLA, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 1892.70 CZK
10.05.2025 -778,00 CZK Karetní transakce
Nákup: POMPO 209, tr.Vaclava Klementa 1459, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 778.00 CZK
8341 Nákup: POMPO 209, tr.Vaclava Klementa 1459, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 9.5.2025, částka 778.00 CZK
10.05.2025 -3 972,74 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
09.05.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0138 1 Ladislav Samek 2025/04
09.05.2025 -1 005,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BOLT.EU/O/2505080944, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 8.5.2025, částka 1005.00 CZK
8341 Nákup: BOLT.EU/O/2505080944, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 8.5.2025, částka 1005.00 CZK
08.05.2025 -1 091,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada FV20198632 - dětský domov Prostějov.
20258713 Úhrada FV20198632 - dětský domov Prostějov.
06.05.2025 -4 200,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za sportování a tréninky pro děti -04/2025.
Úhrada za sportování a tréninky pro děti -04/2025.
06.05.2025 -1 379,48 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
5910816170 Platba vyuctovani O2
06.05.2025 -1 996,50 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada FV 2024000924 za vedení účetnictví pro organizaci.
0308 2024000924 8985090 Úhrada FV 2024000924 za vedení účetnictví pro organizaci.
06.05.2025 -399,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba faktury FVMA-86717/2025
0000 8204162 Platba faktury FVMA-86717/2025
06.05.2025 -1 800,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada FAKTURA č. 2025/031.
2025031 Úhrada FAKTURA č. 2025/031.