Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."

Stav k: 02.03.2025 Stav k: 02.04.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
590 339,98 CZK 547 708,15 CZK 18 879,00 CZK -61 510,83 CZK -42 631,83 CZK 547 708,15 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
30.03.2025 -199,90 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 29.3.2025, částka 199.90 CZK
8341 Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 29.3.2025, částka 199.90 CZK
30.03.2025 -108,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 108.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 108.00 CZK
30.03.2025 -134,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 134.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 29.3.2025, částka 134.00 CZK
27.03.2025 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MUDR.VILIAM KOPECK
MUDr. Viliam Kopecký
MUDR.VILIAM KOPECK
25.03.2025 -2 290,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada faktury 7325001486 za ubytko.
7325001486 Úhrada faktury 7325001486 za ubytko.
25.03.2025 -226,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 226.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 226.00 CZK
25.03.2025 -72,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 72.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.3.2025, částka 72.00 CZK
24.03.2025 -1 875,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada FV 87/2025 - pobyt - dětský domov Tachov.
Úhrada FV 87/2025 - pobyt - dětský domov Tachov.
24.03.2025 -399,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba faktury FVMA-49631/2025
0000 8204162 Platba faktury FVMA-49631/2025
24.03.2025 -1 996,50 CZK Platba převodem uvnitř banky
FV 2024000725
0308 2024000725 8985090 FV 2024000725
24.03.2025 -1 206,98 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
5910816170 Platba vyuctovani O2
24.03.2025 -1 213,04 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyuctovani O2
5910816170 Platba vyuctovani O2
24.03.2025 -878,50 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Panenska, Panenska, Tachov, 34701, CZE, dne 23.3.2025, částka 878.50 CZK
8341 Nákup: Penny Panenska, Panenska, Tachov, 34701, CZE, dne 23.3.2025, částka 878.50 CZK
22.03.2025 -72,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.3.2025, částka 72.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.3.2025, částka 72.00 CZK
20.03.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
20.03.2025 79,00 CZK Karetní transakce
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK
8341 Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK
20.03.2025 -231,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.3.2025, částka 231.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.3.2025, částka 231.00 CZK
20.03.2025 -994,85 CZK Karetní transakce
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 19.3.2025, částka 38.75 EUR
8341 Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 19.3.2025, částka 38.75 EUR
19.03.2025 -79,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.3.2025, částka 79.00 CZK
18.03.2025 -999,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DATART, OLOMOUCKA 90, VELKY TYNEC, 783 72, CZE, dne 17.3.2025, částka 999.00 CZK
8341 Nákup: DATART, OLOMOUCKA 90, VELKY TYNEC, 783 72, CZE, dne 17.3.2025, částka 999.00 CZK
18.03.2025 -117,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CD Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc, 77200, CZE, dne 17.3.2025, částka 117.00 CZK
8341 Nákup: CD Olomouc hl.n., Jeremenkova 23, Olomouc, 77200, CZE, dne 17.3.2025, částka 117.00 CZK
17.03.2025 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Michala Reiserová Michala Reiserová
17.03.2025 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL
Pavel Maier
2023 680907 MAIER PAVEL
17.03.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRUHA JAN 0 BRUHA JAN
17.03.2025 -1 546,70 CZK Karetní transakce
Nákup: CS Hrdlorezy, Hrdlorezy 256, Hrdlorezy, 29307, CZE, dne 16.3.2025, částka 1546.70 CZK
8341 Nákup: CS Hrdlorezy, Hrdlorezy 256, Hrdlorezy, 29307, CZE, dne 16.3.2025, částka 1546.70 CZK
15.03.2025 -527,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Kvetinka-darkove zbozi, Pletarska 20/1, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 14.3.2025, částka 527.00 CZK
8341 Nákup: Kvetinka-darkove zbozi, Pletarska 20/1, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 14.3.2025, částka 527.00 CZK
15.03.2025 -3 849,66 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
14.03.2025 -11 500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Aparthotel Lipa, Krinicke namesti 1180/7, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 13.3.2025, částka 11500.00 CZK
8341 Nákup: Aparthotel Lipa, Krinicke namesti 1180/7, Krasna Lipa, 40746, CZE, dne 13.3.2025, částka 11500.00 CZK
12.03.2025 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za nákup pro děti - DD Krásná Lípa a Lipová.
Úhrada za nákup pro děti - DD Krásná Lípa a Lipová.
12.03.2025 2 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Angusfarm s.r.o.
VRÁCENÍ PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ
20232472 Angusfarm s.r.o.
12.03.2025 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
červen 20 - zahájení
0 BRZKOVA MARTINA
11.03.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0138 1 Ladislav Samek 2025/02
11.03.2025 -124,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.3.2025, částka 124.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.3.2025, částka 124.00 CZK
09.03.2025 -436,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.3.2025, částka 436.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.3.2025, částka 436.00 CZK
08.03.2025 -599,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BRNO IV 36014, ul.Nadrazni ul. 418/1, Brno, 602 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 599.00 CZK
8341 Nákup: BRNO IV 36014, ul.Nadrazni ul. 418/1, Brno, 602 00, CZE, dne 7.3.2025, částka 599.00 CZK
08.03.2025 -173,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.3.2025, částka 173.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.3.2025, částka 173.00 CZK
07.03.2025 -4 132,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada - pobyt - víkendovka - 03/2025.
Úhrada - pobyt - víkendovka - 03/2025.
06.03.2025 -599,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Pamacom s.r.o., Prazska 255/41, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 5.3.2025, částka 599.00 CZK
8341 Nákup: Pamacom s.r.o., Prazska 255/41, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 5.3.2025, částka 599.00 CZK
06.03.2025 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba VÁCLAV RENDL
Václav Rendl investice
VÁCLAV RENDL
06.03.2025 -134,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2025, částka 134.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.3.2025, částka 134.00 CZK
06.03.2025 -185,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BOLT.EU/O/2503051231, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 5.3.2025, částka 185.00 CZK
8341 Nákup: BOLT.EU/O/2503051231, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 5.3.2025, částka 185.00 CZK
04.03.2025 -5 021,50 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada faktury č. 122540499.
Úhrada faktury č. 122540499.
04.03.2025 -1 110,20 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Prerov Kojetinsk, Kojetinska, Prerov, 75002, CZE, dne 3.3.2025, částka 1110.20 CZK
8341 Nákup: Tesco Prerov Kojetinsk, Kojetinska, Prerov, 75002, CZE, dne 3.3.2025, částka 1110.20 CZK
03.03.2025 -4 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - únor 2025.
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - únor 2025.
03.03.2025 -625,00 CZK Karetní transakce
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 625.00 CZK
8341 Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 625.00 CZK
03.03.2025 -857,00 CZK Karetní transakce
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 857.00 CZK
8341 Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 2.3.2025, částka 857.00 CZK