Číslo účtu: 2101792763 / 2010
Majitel účtu: "Společně pro dětské domovy z.s."
Název účtu: "Společně pro dětské domovy z.s." / provozní účet

Stav k: 29.07.2025 Stav k: 29.08.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
347 546,62 CZK 252 073,26 CZK 7 625,00 CZK -103 098,36 CZK -95 473,36 CZK 252 073,26 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
29.08.2025 -159,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 159.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 159.00 CZK
29.08.2025 -273,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 273.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.8.2025, částka 273.00 CZK
28.08.2025 -219,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.8.2025, částka 219.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.8.2025, částka 219.00 CZK
27.08.2025 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MUDR.VILIAM KOPECK
MUDr. Viliam Kopecký
MUDR.VILIAM KOPECK
26.08.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kristýna Krejčová Kristýna Krejčová
22.08.2025 -1 347,44 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyúčtování O2
5910816170 Platba vyúčtování O2
22.08.2025 -1 996,50 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada FV 2025000144 za vedení účetnictví pro organizaci.
0308 2025000144 8985090 Úhrada FV 2025000144 za vedení účetnictví pro organizaci.
22.08.2025 -399,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba faktury FVMA-142111/2025
0000 8204162 Platba faktury FVMA-142111/2025
21.08.2025 -379,00 CZK Karetní transakce
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.8.2025, částka 379.00 CZK
8341 Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.8.2025, částka 379.00 CZK
20.08.2025 -2 519,75 CZK Platba cizoměnová či zahraniční
Uhrada faktury 20250002.
20250002
20.08.2025 -12 086,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za pobyt v rámci projektu VIZE2030 - dětský domov Mladá Boleslav , Tachov.
Úhrada za pobyt v rámci projektu VIZE2030 - dětský domov Mladá Boleslav , Tachov.
20.08.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavelková Ludmila
Dar pro organizaci
0000 Pavelková Ludmila
19.08.2025 236,00 CZK Karetní transakce
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
8341 Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
19.08.2025 -379,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.8.2025, částka 379.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.8.2025, částka 379.00 CZK
18.08.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRUHA JAN 0 BRUHA JAN
18.08.2025 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MAIER PAVEL
Pavel Maier
2023 680907 MAIER PAVEL
18.08.2025 -236,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 17.8.2025, částka 236.00 CZK
17.08.2025 -1 058,40 CZK Karetní transakce
Nákup: EUROBIT 30, 5 KVETNA 34, TRHOVA KAMENI, 539 52, CZE, dne 15.8.2025, částka 1058.40 CZK
8341 Nákup: EUROBIT 30, 5 KVETNA 34, TRHOVA KAMENI, 539 52, CZE, dne 15.8.2025, částka 1058.40 CZK
17.08.2025 -2 016,04 CZK Karetní transakce
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.8.2025, částka 80.06 EUR
8341 Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.8.2025, částka 80.06 EUR
16.08.2025 -5 324,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada FV25185 za pronájem minibusu na letní pobyt pro děti z dětských domovů.
25184 Úhrada FV25185 za pronájem minibusu na letní pobyt pro děti z dětských domovů.
16.08.2025 -179,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.8.2025, částka 179.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.8.2025, částka 179.00 CZK
15.08.2025 -1 208,41 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za výtvarné potřeby a ceny pro děti - léto - dětský domov Litovel.
Úhrada za výtvarné potřeby a ceny pro děti - léto - dětský domov Litovel.
15.08.2025 -705,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za stravu pro děti - léto - dětský domov Černá Voda.
Úhrada za stravu pro děti - léto - dětský domov Černá Voda.
15.08.2025 -1 550,60 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za jízdné - léto - dětský domov Velké Heraltice.
Úhrada za jízdné - léto - dětský domov Velké Heraltice.
15.08.2025 -800,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za perníčky pro děti.
Úhrada za perníčky pro děti.
13.08.2025 -3 160,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Sprava Jeskyni Cr - Je, Blansko, Blansko, 678 01, CZE, dne 12.8.2025, částka 3160.00 CZK
8341 Nákup: Sprava Jeskyni Cr - Je, Blansko, Blansko, 678 01, CZE, dne 12.8.2025, částka 3160.00 CZK
13.08.2025 -1 660,00 CZK Karetní transakce
Nákup: HOTEL SKALNI MLYN, JANSKY VRSEK 3 328, PRAHA 1 MALA, 118 00, CZE, dne 12.8.2025, částka 1660.00 CZK
8341 Nákup: HOTEL SKALNI MLYN, JANSKY VRSEK 3 328, PRAHA 1 MALA, 118 00, CZE, dne 12.8.2025, částka 1660.00 CZK
12.08.2025 -150,00 CZK Karetní transakce
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 11.8.2025, částka 150.00 CZK
8341 Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 11.8.2025, částka 150.00 CZK
12.08.2025 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BRZKOVA MARTINA
červen 20 - zahájení
0 BRZKOVA MARTINA
11.08.2025 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Michala Reiserová Michala Reiserová
11.08.2025 -1 659,58 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 10.8.2025, částka 1659.58 CZK
8341 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 10.8.2025, částka 1659.58 CZK
11.08.2025 -608,90 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Podebradska 297, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.8.2025, částka 608.90 CZK
8341 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Podebradska 297, Pardubice, 53009, CZE, dne 10.8.2025, částka 608.90 CZK
10.08.2025 -3 972,74 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
Úhrada faktury za pronájem kanceláře pro organizaci.
09.08.2025 -5 250,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - prázdniny - dětský domov Černá Voda, Velké Heraltice a Litovel.
Úhrada za sportovní akce a tréninky pro děti - prázdniny - dětský domov Černá Voda, Velké Heraltice a Litovel.
09.08.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0138 1 Ladislav Samek 2025/07
09.08.2025 -24 920,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada FV č. 2025-133 za letní pobyt pro dětské domovy Velké Heraltice, Černá Voda a Litovel.
0308 2025228 Úhrada FV č. 2025-133 za letní pobyt pro dětské domovy Velké Heraltice, Černá Voda a Litovel.
09.08.2025 -398,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KAKAOVNIK s.r.o., Vazova 2451, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.8.2025, částka 398.00 CZK
8341 Nákup: KAKAOVNIK s.r.o., Vazova 2451, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 8.8.2025, částka 398.00 CZK
09.08.2025 -442,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.8.2025, částka 442.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.8.2025, částka 442.00 CZK
08.08.2025 -445,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Mocidla 2369, Mocidla, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 445.00 CZK
8341 Nákup: Penny Mocidla 2369, Mocidla, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 445.00 CZK
08.08.2025 -901,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KD Pub, Marianske nam. 2187, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 901.00 CZK
8341 Nákup: KD Pub, Marianske nam. 2187, Uhersky Brod, 68801, CZE, dne 7.8.2025, částka 901.00 CZK
08.08.2025 -196,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.8.2025, částka 196.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 7.8.2025, částka 196.00 CZK
07.08.2025 -950,00 CZK Karetní transakce
Nákup: RESTAURACE A PENZION, CSL ARMADY 27, KADAN, 432 01, CZE, dne 5.8.2025, částka 950.00 CZK
8341 Nákup: RESTAURACE A PENZION, CSL ARMADY 27, KADAN, 432 01, CZE, dne 5.8.2025, částka 950.00 CZK
07.08.2025 189,00 CZK Karetní transakce
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK
8341 Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK
07.08.2025 -225,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 225.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 225.00 CZK
07.08.2025 -189,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 189.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 6.8.2025, částka 189.00 CZK
06.08.2025 -149,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 149.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 149.00 CZK
06.08.2025 -219,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 219.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 219.00 CZK
06.08.2025 -189,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 189.00 CZK
06.08.2025 -266,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 266.00 CZK
8341 Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.8.2025, částka 266.00 CZK
05.08.2025 -1 200,00 CZK Karetní transakce
Nákup: MUDR MARKETA FIKAROV, KARLA SIPKA 282, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 4.8.2025, částka 1200.00 CZK
8341 Nákup: MUDR MARKETA FIKAROV, KARLA SIPKA 282, PARDUBICE, 53009, CZE, dne 4.8.2025, částka 1200.00 CZK
04.08.2025 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: mobilprovas, Podebradska 293, Pardubice 9, 53009, CZE, dne 3.8.2025, částka 299.00 CZK
8341 Nákup: mobilprovas, Podebradska 293, Pardubice 9, 53009, CZE, dne 3.8.2025, částka 299.00 CZK
02.08.2025 -873,00 CZK Karetní transakce
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 1.8.2025, částka 873.00 CZK
8341 Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 1.8.2025, částka 873.00 CZK
01.08.2025 -4 176,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada faktury č.40056/25 za pobyt pro děti.
4005625 Úhrada faktury č.40056/25 za pobyt pro děti.
01.08.2025 -5 120,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KK SKI SCHOOL SRO, CERNOHORSKA 343, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 30.7.2025, částka 5120.00 CZK
8341 Nákup: KK SKI SCHOOL SRO, CERNOHORSKA 343, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 30.7.2025, částka 5120.00 CZK
30.07.2025 -2 120,00 CZK Karetní transakce
Nákup: STEZKAKRKONOSE.CZ, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 2120.00 CZK
8341 Nákup: STEZKAKRKONOSE.CZ, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 2120.00 CZK
30.07.2025 -525,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SKSK RESTAURACE, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 525.00 CZK
8341 Nákup: SKSK RESTAURACE, KRKONOSSKA 350, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 29.7.2025, částka 525.00 CZK