Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
93 117,08 EUR | 62 201,43 EUR | 440,00 EUR | -31 355,65 EUR | -30 915,65 EUR | 62 201,43 EUR |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | -1 636,56 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
dakujeme, DofE
|
2429 | 2429 Paune s.r.o. | |||
21.10.2024 | -220,00 EUR | Bezhotovostní platba | 44 | Centrum voľného času ALT | ||||
21.10.2024 | -30,00 EUR | Bezhotovostní platba |
VFNAJ26/24
|
0308 | 2624 | VFNAJ26/24, Obchodná akadémia | ||
21.10.2024 | -1,03 EUR | Bezhotovostní platba | 0308 | 45240162 | elektrina sklad Twin city | |||
18.10.2024 | -1 304,00 EUR | Bezhotovostní platba |
ubytovanie DC DOFE, dakujeme
|
0308 | 2024000285 | penzion Lomnicky, DC skolenie, zálohová faktúra | ||
18.10.2024 | -82,77 EUR | Bezhotovostní platba |
SK10017676
|
1701132060 | Nafta do sluzobneho auta | |||
18.10.2024 | -120,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Faktura 3240004648
|
3240004648 | Faktura 3240004648 - UK sluzby spojene s prenájmom priestorov | |||
18.10.2024 | -200,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Faktura 3240004638
|
3240004638 | Faktura 3240004638 - UK prenájom priestorov | |||
18.10.2024 | -472,92 EUR | Bezhotovostní platba | 0308 | 10240472 | Catering ocenovanie 2.10.2024 | |||
18.10.2024 | -336,05 EUR | Bezhotovostní platba |
ALT skolenie 14.-15.10.2024, dakuje
me
|
ALT skolenie 14.-15.10.2024 - Martin Sabo | ||||
18.10.2024 | -340,95 EUR | Bezhotovostní platba |
Skolenie ALT 9.-10.10.2024, dakujem
e
|
2024012 | Skolenie ALT 9.-10.10.2024, Veronika Spiskova | |||
18.10.2024 | -170,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202417 | S rešpektom - školenie Zuzka M. | |||
16.10.2024 | -80,00 EUR | Bezhotovostní platba |
mylna platba-SPVERONIKA VYZVARYOVA2
.G, GYMNAZIUM SV. JOZEFA
|
0005 | MARIO VYZVARY | |||
16.10.2024 | 80,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Jozef Donoval |
Dominik Donoval
|
Jozef Donoval | |||
14.10.2024 | -364,83 EUR | Bezhotovostní platba |
Skolenie ALT v dnoch 25.-26.9.2024,
dakujeme
|
0308 | 0262024 | Skolenie ALT v dnoch 25.-26.9.2024, Lucia Rossova | ||
14.10.2024 | -1 739,04 EUR | Bezhotovostní platba |
FVA-243724
|
0000243724 | Payroll, spracovanie podkladov do uctovnictva FVA-243724 | |||
14.10.2024 | -2 149,20 EUR | Bezhotovostní platba | 2024100112 | Clenstvo v priestore The Spot 10/2024 | ||||
14.10.2024 | -16,56 EUR | Bezhotovostní platba |
FV-81753/2024
|
0308 | 817532024 | Mesacny poplatok za prevadzku GPS vo vozidle - FV-81753/2024 | ||
14.10.2024 | -160,00 EUR | Bezhotovostní platba |
LoT skolenie pre Tesco, Dakujeme
|
0308 | 252024 | Alexandra Kello - LoT skolenie pre Tesco 25.9.2024 | ||
14.10.2024 | -400,00 EUR | Bezhotovostní platba |
The Duke of Edinburgh's Internation
al Award Slovensko, o.z. - zmluva o
prenajme 8.10.2024
|
prenájom oceňovanie Bytča 8.10.2024 | ||||
14.10.2024 | -80,00 EUR | Bezhotovostní platba |
vratenie mylnej platby-SPUcast. pop
latok za Sofia Stybarova a Maria Ma
rosnikova, OA Trebisov
|
|||||
14.10.2024 | -40,00 EUR | Bezhotovostní platba |
vratenie mylnej platby-Kamil Hovane
c,Gymnazium Lipany
|
|||||
14.10.2024 | -40,00 EUR | Bezhotovostní platba |
vratenie mylnej platby-Pavol Zilka,
Gymnazium Lipany
|
|||||
14.10.2024 | -40,00 EUR | Bezhotovostní platba |
vratenie mylnej platby-Richard Kape
rak,Gymnazium Lipany
|
|||||
14.10.2024 | -40,00 EUR | Bezhotovostní platba |
vratenie mylnej platby-Lenka Marcak
ova, Gymnazium park mladeze Kosice
|
|||||
14.10.2024 | -40,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Ludmila Vesely -vratenie mylnej pla
tby
|
|||||
14.10.2024 | 80,00 EUR | Bezhotovostní příjem | MARIO VYZVARY |
?/DO2024-10-14/SPVERONIKA VYZVARYOVA 2.G, GYMNAZIUM SV. JOZEFA
|
0005 | MARIO VYZVARY | ||
10.10.2024 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Ľudmila Vesely |
?/DO2024-10-10/SP Vilma Vesely II.A, GAS BB
|
Ľudmila Vesely | |||
07.10.2024 | -1 355,62 EUR | Bezhotovostní platba |
FVA-243204
|
0000243204 | Payroll, spracovanie podkladov do uctovnictva a danove poradenstvo Accace za 8/24 | |||
06.10.2024 | -8,00 EUR | Poplatek | ||||||
06.10.2024 | -1 500,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovakia KATILIMCI BAGISI
|
Emas conference fee-Milos Ondrasik, Andrea Vrbovska, Karin Selesova, Michaela Malicka, Matus Gries | ||||
04.10.2024 | -640,00 EUR | Bezhotovostní platba |
DofE, dakujeme
|
202416 | Mgr. Petra Gubišova - EDUCON 202416 | |||
04.10.2024 | -640,00 EUR | Bezhotovostní platba |
DofE, dakujeme
|
202415 | Mgr. Petra Gubišová - EDUCON 10.-11.9.2024 | |||
04.10.2024 | -60,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Tulip 09/24 FVT-241012
|
0000241012 | Tulip 09/24 FVT-241012 | |||
04.10.2024 | -13,20 EUR | Bezhotovostní platba |
The Duke of Edinburgh's Internation
al Award Slovensko, o.z.
|
0008 | 240600921 | OfficeLand s.r.o. | ||
04.10.2024 | -638,36 EUR | Bezhotovostní platba |
ANWELL real, s.r.o.:2024116 - TheDu
ke of Edinburgh?s International Awa
rd Slovensko o.z.
|
2024116 | ANWELL, 2024116 | |||
04.10.2024 | -491,70 EUR | Bezhotovostní platba | 0008 | 24317 | Precise s.r.o. | |||
04.10.2024 | -170,76 EUR | Bezhotovostní platba |
SK10017676
|
1701126283 | Nafta do sluzobneho auta | |||
04.10.2024 | -80,00 EUR | Bezhotovostní platba |
uhrada faktury 20240045 Lenka Korma
nikova - Creative sponge
|
20240045 | Lenka Kormanikova - Creative sponge | |||
04.10.2024 | -50,90 EUR | Bezhotovostní platba |
FAKTURA c.: 5408003
|
0308 | 5408003 | PHHE, s.r.o. | ||
04.10.2024 | -162,03 EUR | Bezhotovostní platba |
The Duke of Edinburgh's Internation
al Award Slovensko, o.z.
|
1510000561 | IVVL - ubytovanie ocenovanie | |||
04.10.2024 | -15,00 EUR | Bezhotovostní platba |
The Duke of Edinburgh's Internation
al Award Slovensko, o.z.
|
1510000562 | IVVL - ubytovanie ocenovanie | |||
04.10.2024 | -74,21 EUR | Bezhotovostní platba |
FAKTURA c.48240197, dakujeme
|
0308 | 48240197 | sklad Twin City 09/2024 | ||
03.10.2024 | 40,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Marčáková Lenka, Ing |
Lenka Marcakova, Gymnazium park mladeze Kosice
|
Marčáková Lenka, Ing | |||
03.10.2024 | 40,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Jozef Sobota |
Richard Kaperak,Gymnazium Lipany
|
Jozef Sobota | |||
03.10.2024 | 40,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Jozef Sobota |
Pavol Zilka,Gymnazium Lipany
|
Jozef Sobota | |||
03.10.2024 | 40,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Jozef Sobota |
Kamil Hovanec,Gymnazium Lipany
|
Jozef Sobota | |||
30.09.2024 | 80,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Lasova Maria |
?/DO2024-09-28/SPUcast. poplatok za Sofia Stybarova a Maria Marosnikova, OA Trebisov
|
Lasova Maria | |||
26.09.2024 | -190,00 EUR | Bezhotovostní platba |
DofE, dakujeme
|
43 | Centrum voľného času ALT - prenájom priestorov | |||
25.09.2024 | -528,46 EUR | Bezhotovostní platba |
PROFI 30.09.2024-29.09.2025
|
3558 | 2404864837 | 5914004051 | poistenie podnikateľov 2404864837 | |
23.09.2024 | -8,00 EUR | Poplatek | ||||||
23.09.2024 | -12 860,04 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční |
NAO Levy Annual Service Fee - 2024
|
|||||
23.09.2024 | -320,00 EUR | Bezhotovostní platba |
ALT skolenie, dakujeme
|
0308 | 232024 | Alexandra Kello - ALT skolenie | ||
23.09.2024 | -212,50 EUR | Bezhotovostní platba |
DofE, dakujeme
|
20240014 | Jakub Latka - grafika | |||
23.09.2024 | -214,00 EUR | Bezhotovostní platba |
DofE, dakujeme
|
20240157 | 101 Penzion - ubytovanie prešov ocenovanie | |||
23.09.2024 | -519,80 EUR | Bezhotovostní platba |
DofE, dakujeme
|
0308 | 240100024 | ADzone s.r.o. | ||
23.09.2024 | -336,20 EUR | Bezhotovostní platba |
faktura 20240028, DofE - dakujeme
|
0308 | 202409002 | Ján Smatana ALT 17.9.-18.9. | ||
23.09.2024 | -161,68 EUR | Bezhotovostní platba |
SK10017676
|
1701122734 | Nafta do sluzobneho auta | |||
23.09.2024 | -1,28 EUR | Bezhotovostní platba | 0308 | 45240144 | elektrina sklad Twin city |