| Stav k: 19.08.26 | Stav k: 19.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 977,30 CZK | 484 237,26 CZK | 398,00 CZK | -5 138,04 CZK | -4 740,04 CZK | 484 237,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | -439,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka #{ORDER_NUMBER}
|
14356903 | Korálky na setkání - Poky | |||
| 12.09.26 | -199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202511915 | Wifi - klubovna | |||
| 20.08.26 | 398,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pouzar, Martin |
přepl.internet 02,03/2026
|
20250038 | přepl.internet 02,03/2026 | ||
| 19.08.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZALOHY NA ENERGIE ZA OBDOBI 7-9/2026.
|
0308 | 260800007 | FAKTURUJEME VAM ZALOHY NA ENERGIE ZA OBDOBI 7-9/2026. |