| Stav k: 02.04.2025 | Stav k: 02.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 133,37 CZK | 230 228,38 CZK | 500 757,22 CZK | -347 662,21 CZK | 153 095,01 CZK | 51 899,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39221 FO 538/2025, cen_KaT, letaky, copy-general-sro
|
6937 | pp#39221 FO 538/2025, cen_KaT, letaky, copy-general-sro | |||
| 02.04.2025 | -53 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39220 FO 537/2025, cen_KaT, konzultace-v-oblasti-sm, karel-specian
|
2025002 | pp#39220 FO 537/2025, cen_KaT, konzultace-v-oblasti-sm, karel-specian | |||
| 02.04.2025 | -42 216,90 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39219 FO 536/2025, cen:kanc, mesicni-zpracovani-ucetnictvi, pn-holding-sro
|
2025183 | pp#39219 FO 536/2025, cen:kanc, mesicni-zpracovani-ucetnictvi, pn-holding-sro | |||
| 02.04.2025 | -299,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39218 FO 535/2025, cen_KaT, sd-karta, alzacz-as
|
297874042 | pp#39218 FO 535/2025, cen_KaT, sd-karta, alzacz-as | |||
| 02.04.2025 | -28 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39216 FO 533/2025, cen:kanc, administrativni-sluzby, david-rauser
|
2502004001 | pp#39216 FO 533/2025, cen:kanc, administrativni-sluzby, david-rauser | |||
| 02.04.2025 | -66 952,50 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39212 FO 529/2025, cen_KaT, obsah-pro-socialni-site, karolina-jirouschkova
|
20250005 | pp#39212 FO 529/2025, cen_KaT, obsah-pro-socialni-site, karolina-jirouschkova | |||
| 02.04.2025 | -54 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39208 FO 526/2025, cen_KaT, koordinace-kraju-a-produkce-brezen, linda-kasparkova
|
20250011 | pp#39208 FO 526/2025, cen_KaT, koordinace-kraju-a-produkce-brezen, linda-kasparkova | |||
| 02.04.2025 | -34 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39205 FO 523/2025, cen_KaT, sluzby-v-oblasti-fundraisingu, michaela-moricova
|
34 | pp#39205 FO 523/2025, cen_KaT, sluzby-v-oblasti-fundraisingu, michaela-moricova | |||
| 02.04.2025 | -64 071,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pp#39197 FO 515/2025, cen_KaT, konzultace-v-oblasti-medii, kristina-jochmannova
|
0308 | 20250004 | pp#39197 FO 515/2025, cen_KaT, konzultace-v-oblasti-medii, kristina-jochmannova | ||
| 02.04.2025 | -943,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#39193 FO 511/2025, cen:kanc, pytle-na-odpadky, alzacz-as
|
5419722411 | pp#39193 FO 511/2025, cen:kanc, pytle-na-odpadky, alzacz-as | |||
| 02.04.2025 | 757,22 CZK | Bezhotovostní příjem | KASRO SPOL. S R.O. | 0308 | 125010443 | KASRO SPOL. S R.O. | ||
| 02.04.2025 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ceská pirátská stran |
Prevod z uctu Oberbank Ceská pirátská str 2.4.2025
|
02042025 | Ceská pirátská stran | ||
| 02.04.2025 | -959,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SINCH MAILGUN, 112 E. Pecan St., SAN ANTONIO, 78205, USA, dne 1.4.2025, částka 40.35 USD
|
2114 | Nákup: SINCH MAILGUN, 112 E. Pecan St., SAN ANTONIO, 78205, USA, dne 1.4.2025, částka 40.35 USD |