Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
172 246,17 CZK | 115 240,55 CZK | 25 470,00 CZK | -82 475,62 CZK | -57 005,62 CZK | 115 240,55 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | -64 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DETSKA REKREACE
|
3000624 | platba ubytování tábor | |||
26.07.2024 | -325,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 1149, Jicin, 50601, CZE, dne 25.7.2024, částka 325.66 CZK
|
1986 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 1149, Jicin, 50601, CZE, dne 25.7.2024, částka 325.66 CZK | |||
22.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARKMAN ONDŘEJ |
BARKMANOVI
|
0000 | 0 | 0 | BARKMAN ONDŘEJ |
21.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čelišová Iva |
Dar Iva Čelišová
|
0000 | Ing.Čelišová Iva | ||
19.07.2024 | -5 521,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 18.7.2024, částka 5521.11 CZK
|
1986 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 18.7.2024, částka 5521.11 CZK | |||
17.07.2024 | 6 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopeček Ivan | 0000 | 202400022 | Kopeček Ivan | ||
17.07.2024 | 6 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václavíková Irena |
Irena Václavíková platba tábor
|
0000 | Václavíková Irena | ||
14.07.2024 | 6 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA KRONTORÁDOVÁ |
Filip Krontorád
|
MONIKA KRONTORÁDOVÁ | |||
11.07.2024 | -9 778,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 10.7.2024, částka 9778.85 CZK
|
1986 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 10.7.2024, částka 9778.85 CZK | |||
08.07.2024 | -2 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
gigaprint.cz
|
0008 | 201724776 | tonery | ||
01.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAREMBOVÁ LUCIE |
PRO LEBEDU
|
0000 | 0 | 0 | ZAREMBOVÁ LUCIE |