| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 929,06 CZK | 322 484,67 CZK | 16 805,95 CZK | -9 250,34 CZK | 7 555,61 CZK | 322 484,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HRANČÍK |
TEREZA
|
0308 | 0203100502 | 202513 | PETR HRANČÍK |
| 12.05.26 | 2 257,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindrová Marie | 0308 | 0203100101 | 202513 | Jindrová Marie | |
| 05.05.26 | 351,95 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 1963 2026.140000005SPOLECENSTVI VLASTNIKU DOMU KOMENSK
|
0306 | 6160064596 | 8581914654 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 04.05.26 | -80,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 29.04.26 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lošek - revize has. přístrojů 2026
|
0308 | 2600700 | R-SERVIS LOŠEK s.r.o. | ||
| 22.04.26 | 1 552,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Rob | 0308 | 0203100401 | 202513 | Stanislav Rob | |
| 20.04.26 | 792,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SMEJKAL | 0308 | 0203100301 | 202513 | JIŘÍ SMEJKAL | |
| 20.04.26 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Rob | 0000 | 625464 | Stanislav Rob | ||
| 20.04.26 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625463 | Jindrová Marie | ||
| 17.04.26 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******675
|
|||||
| 17.04.26 | -6 200,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5400011650 | 91008889 | ČEVAK - inkaso | ||
| 16.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA MÜLLEROVÁ | 203100502 | TEREZA MÜLLEROVÁ | |||
| 15.04.26 | -2 364,34 CZK | Inkaso | 0308 | 26130120 | Správa domů - správa | |||
| 15.04.26 | 2 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625461 | 0 | Jindrová Marie | |
| 14.04.26 | 2 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÝ DAVID |
Novotný - fond oprav, Komenského
|
625466 | NOVOTNÝ DAVID |