| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 996,47 CZK | 39 993,17 CZK | 101 827,00 CZK | -78 830,30 CZK | 22 996,70 CZK | 39 993,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.26 | -27 936,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FO - převod z účtu SVJ u Fio
|
0505 | 546 | FO - převod z účtu SVJ U Náspu 546 u Fio banky | ||
| 26.06.26 | 3 038,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zeleny Jan | 0000 | 738000701 | 0 | Zeleny Jan | |
| 26.06.26 | 4 489,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Pangrác |
Pangrácovi, byt 546/6 - FO + správa
|
738000601 | 5466 | Martin Pangrác | |
| 26.06.26 | 3 409,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Pangrác |
Pangrácovi - byt 546/4 - SLUŽBY
|
738000401 | 5464 | Martin Pangrác | |
| 26.06.26 | 3 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Pangrác |
Pangrácovi, byt 546/6 - SLUŽBY
|
738000601 | 5466 | Martin Pangrác | |
| 26.06.26 | 2 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Pangrác |
Pangrácovi - byt 546/4 - FO + správa
|
738000401 | 5464 | Martin Pangrác | |
| 26.06.26 | 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Pangrác |
Pangrácovi - nebyt 546 / 13
|
738001301 | 54613 | Martin Pangrác | |
| 25.06.26 | 3 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Zdeněk Hluštík |
Zdeněk Hluštík - voda úklid, fond oprav
|
0000 | 738000901 | Mgr. Zdeněk Hluštík | |
| 19.06.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Fedorková | 0000 | 738000302 | Kristýna Fedorková | ||
| 18.06.26 | -9 570,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1000589940 | Záloha za vodné a stočné U Náspu 546, Liberec 1 | |||
| 17.06.26 | -830,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Proplacení faktury pí. Jancíko
|
0000 | 738 | Proplacení faktury pí. Jancíko | ||
| 15.06.26 | 2 474,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dagmar Markalousová | 0000 | 738000801 | 101 | Dagmar Markalousová | |
| 14.06.26 | -3 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Náspu 546 - Poplatek za správu - měsíční
|
0308 | 255000100 | 546 | SBD Sever - Poplatek za správu - měsíční | |
| 14.06.26 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha na spol. el u Náspu 546, Liberec 1
|
0308 | 7100001552 | AVIS komodity, s.r.o. | ||
| 12.06.26 | -588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 738000801 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 12.06.26 | -14 525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 738000601 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 12.06.26 | -14 655,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 738000301 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 12.06.26 | 4 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PASTA |
-JEDNOTKA Č.2, ZÁLOHY+PŘÍSPĚVKY AKTUÁLNÍ MĚSÍC
|
738000201 | PETR PASTA | ||
| 12.06.26 | 2 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kejř Jaroslav |
990570 Kejřová
|
0000 | 738001001 | Kejř Jaroslav | |
| 11.06.26 | 14 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pangrác |
Pangrácovi - byt 546/4 - SLUŽBY - nedoplatek 2025
|
738000401 | 5464 | Martin Pangrác | |
| 11.06.26 | 2 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pangrác |
Pangrácovi - nebyt 546 / 13 - nedoplatek 2025
|
738001301 | 54613 | Martin Pangrác | |
| 11.06.26 | 9 037,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANCÍKOVÁ BARBORA |
Jancíková
|
738000101 | 103 | JANCÍKOVÁ BARBORA | |
| 11.06.26 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Společenství vlastní |
z účtu SVJ 546 u ČS
|
0000 | Společenství vlastní | ||
| 10.06.26 | 4 363,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pechová Radka |
platby za služby - U Náspu 546- č. bytu 5 -
|
0308 | 738000501 | Pechová Radka | |
| 08.06.26 | 3 698,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANCÍKOVÁ BARBORA |
Jancíková
|
738001101 | JANCÍKOVÁ BARBORA | ||
| 08.06.26 | 3 394,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANCÍKOVÁ BARBORA |
Jancíková
|
738000101 | JANCÍKOVÁ BARBORA | ||
| 08.06.26 | 2 176,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANCÍKOVÁ BARBORA |
Jancíková
|
738001201 | JANCÍKOVÁ BARBORA | ||
| 07.06.26 | 3 070,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PAŠTA |
-JEDNOTKA Č.2, vyúčtování záloh 2025
|
0000 | 0738000201 | 0000000000 | PETR PAŠTA |
| 03.06.26 | -4 065,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CLEAN pro CLEAN úklid 05/26
|
0308 | 2026164 | CLEAN pro CLEAN úklid 05/26 | ||
| 01.06.26 | -3 230,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CLEAN pro CLEAN úklid 04/26
|
0308 | 2026124 | CLEAN pro CLEAN úklid 04/26 |