| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 820,48 CZK | 31 357,88 CZK | 2 000,00 CZK | -23 462,60 CZK | -21 462,60 CZK | 31 357,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Členské příspěvky FAČR - Černý Daniel
|
8902035505 | Členské příspěvky FAČR - Černý Daniel | |||
| 05.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák |
Filip Louky půlrok
|
Michal Novák | |||
| 04.05.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ztracené litr
|
Ztracené 1000,- | ||||
| 01.05.26 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5066 | internet 04-05/2026 Cyrileknet | ||||
| 29.04.26 | -524,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLICOVA SLUZBA OLOMO, OLOMOUC, CZ, dne 28.4.2026, částka 524.00 CZK
|
6544 | Nákup: KLICOVA SLUZBA OLOMO, OLOMOUC, CZ, dne 28.4.2026, částka 524.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -3 658,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 594348656 | speelboy na sklenice | ||||
| 26.04.26 | -1 499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha na sportovní materiál
|
1 | záloha na sportovní materiál | |||
| 25.04.26 | -325,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0575, KROMERIZ, CZ, dne 24.4.2026, částka 325.60 CZK
|
6544 | Nákup: ORLEN CS 0575, KROMERIZ, CZ, dne 24.4.2026, částka 325.60 CZK | |||
| 25.04.26 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Olomouc, Olomouc, CZ, dne 24.4.2026, částka 199.00 CZK
|
6544 | Nákup: OBI Olomouc, Olomouc, CZ, dne 24.4.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 21.04.26 | -8 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9111592380 | záloha elektřina II.Q 2026 | ||||
| 17.04.26 | -2 211,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLICOVA SLUZBA OLOMO, OLOMOUC, CZ, dne 16.4.2026, částka 2211.00 CZK
|
6544 | Nákup: KLICOVA SLUZBA OLOMO, OLOMOUC, CZ, dne 16.4.2026, částka 2211.00 CZK | |||
| 10.04.26 | -2 896,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 601007498 | vodné stočné 03_2025/03_2026 | ||||
| 10.04.26 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Poplatky FAČR za 03/2026
|
00286568 | Poplatky FAČR za 03/2026 | |||
| 10.04.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Členské příspěvky FAČR - 2026 - J.Hurínek
|
220415938 | Členské příspěvky FAČR - 2026 - J.Hurínek |