| Stav k: 03.06.26 | Stav k: 03.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 439,54 CZK | 81 312,08 CZK | 0,00 CZK | -4 127,46 CZK | -4 127,46 CZK | 81 312,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | -1 689,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DRMAX.CZ, BRNO, CZ, dne 22.6.2026, částka 1689.00 CZK
|
9035 | Nákup: DRMAX.CZ, BRNO, CZ, dne 22.6.2026, částka 1689.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -1 438,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: bolistka.cz, Brno, CZ, dne 14.6.2026, částka 1438.46 CZK
|
9035 | Nákup: bolistka.cz, Brno, CZ, dne 14.6.2026, částka 1438.46 CZK | |||
| 09.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260053. Odběratel Marišlerová Natálie
|
20260053 | Ergoterapie |