Číslo účtu: 2001882147 / 2010
Majitel účtu: Petrová, Michaela
Název účtu: Petrová, Michaela

Stav k: 07.04.2024 Stav k: 07.05.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 586,10 CZK 1 168,30 CZK 2 000,00 CZK -2 417,80 CZK -417,80 CZK 1 168,30 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
03.05.2024 -699,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Sobeslavska ul., Tabor, 390 01, CZE, dne 2.5.2024, částka 699.00 CZK
7205 Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Sobeslavska ul., Tabor, 390 01, CZE, dne 2.5.2024, částka 699.00 CZK
03.05.2024 -1 090,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SPODNI NOCNI PRADLO, TYRSOVA, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 2.5.2024, částka 1090.00 CZK
7205 Nákup: SPODNI NOCNI PRADLO, TYRSOVA, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 2.5.2024, částka 1090.00 CZK
03.05.2024 -349,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DM DROGERIE MARKT 213, TR. 9. KVE, TABOR, 39001, CZE, dne 2.5.2024, částka 349.00 CZK
7205 Nákup: DM DROGERIE MARKT 213, TR. 9. KVE, TABOR, 39001, CZE, dne 2.5.2024, částka 349.00 CZK
30.04.2024 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8494 poplatek za pojištění
18.04.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BÁRTA JIŘÍ
KLÁRKA A ANETKA SPOŘENÍ
0000 0 0 BÁRTA JIŘÍ
11.04.2024 -89,90 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 10.4.2024, částka 89.90 CZK
7205 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 10.4.2024, částka 89.90 CZK
11.04.2024 -179,90 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 10.4.2024, částka 179.90 CZK
7205 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 10.4.2024, částka 179.90 CZK