| Stav k: 13.10.2025 | Stav k: 13.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 093,40 CZK | 5 145,41 CZK | 5 192,00 CZK | -31 139,99 CZK | -25 947,99 CZK | 5 145,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ MARTINA | NOVÁKOVÁ MARTINA | ||||
| 10.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Jirkovská |
Rouskova Sarka
|
Alena Jirkovská | |||
| 10.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROČKOVÁ IVANA |
Rouskova Šárka
|
ROČKOVÁ IVANA | |||
| 10.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Hejnyšová |
od Šárky Rouskové
|
0000 | Michaela Hejnyšová | ||
| 03.11.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KLIMEŠOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETRA KLIMEŠOVÁ |
| 30.10.2025 | 2 359,00 CZK | Vklad v hotovosti | kasička lékárna | 0558 | 1111111111 | kasička lékárna | ||
| 29.10.2025 | -6 698,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Chomutov
|
79957 | úhrada faktury FZ 130/25-koupě nábytku | |||
| 27.10.2025 | -24 441,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Chomutov
|
5659646371 | úhrada faktury FD 1240/25 -nákup elektrospotřebičů | |||
| 15.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zdeňka Valentová |
Ať Vám slunce stále svítí :)
|
0000 | Ing.Zdeňka Valentová |