Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
42 723,87 CZK | 28 725,74 CZK | 5 370,00 CZK | -19 368,13 CZK | -13 998,13 CZK | 28 725,74 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROMANA MÁNKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 105 | 0 | ROMANA MÁNKOVÁ |
18.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Houdková Dagmar |
Dar
|
0000 | Ing.Houdková Dagmar | ||
12.10.2025 | -8 262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury
|
25000214 | Úhrada faktury - léčba | |||
12.10.2025 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury
|
2025002353 | Úhrada faktury | |||
03.10.2025 | -668,00 CZK | Bezhotovostní platba |
99323927
|
99323927 | Úhrada faktury | |||
03.10.2025 | -1 154,60 CZK | Bezhotovostní platba |
413095371
|
413095371 | Úhrada faktury | |||
02.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA MARIE KÖRNEROVÁ | HANA MARIE KÖRNEROVÁ | ||||
30.09.2025 | -2 868,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury
|
412637182 | Úhrada faktury | |||
28.09.2025 | -1 055,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury
|
410579190 | Úhrada faktury | |||
28.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Kašparová |
kluci z krabice
|
Kristýna Kašparová | |||
25.09.2025 | 3 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAISNEROVÁ PAVLÍNA |
Na péči od LZK
|
RAISNEROVÁ PAVLÍNA | |||
24.09.2025 | -1 110,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury Bastet
|
2025002236 | Úhrada faktury - léčba | |||
22.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Houdková Dagmar |
Dar
|
0000 | Ing.Houdková Dagmar | ||
22.09.2025 | -2 091,28 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury - krmení
|
0308 | 189327 | Úhrada faktury | ||
22.09.2025 | -2 009,25 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury - krmení
|
0308 | 132004 | Úhrada faktury |