Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
17 146,36 CZK | 3 590,33 CZK | 23 150,00 CZK | -36 706,03 CZK | -13 556,03 CZK | 3 590,33 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hejkalová Elena | 0000 | Hejkalová Elena | |||
03.04.2025 | -1 874,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SRAZKOVA VODA 1.1.2025 - 31.3.2025
|
20250194 | SRAZKOVA VODA 1.1.2025 - 31.3.2025 | |||
03.04.2025 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZALOHA TEPLO 04/2025
|
20250184 | ZALOHA TEPLO 04/2025 | |||
03.04.2025 | -15 801,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NAJEMNE ZA OBDOBI DUBEN 2025
|
20250161 | NAJEMNE ZA OBDOBI DUBEN 2025 | |||
02.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Teplík František | 0000 | Teplík František | |||
02.04.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
REFAKTURACE SERVISU KLIKY VSTUPNICH DVERI
|
20250209 | REFAKTURACE SERVISU KLIKY VSTUPNICH DVERI | |||
02.04.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fešar Petr |
Zkušebna Petr, Filip, Anna
|
0000 | Fešar Petr | ||
01.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pater Jan |
Ozzy - Ghostface
|
0000 | Mgr.Pater Jan | ||
01.04.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Cabadaj, Petr |
Patrik Cabadaj
|
Patrik Cabadaj | |||
31.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Prokešová |
Prokešovi - duben
|
Nela Prokešová | |||
31.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOZA PETR | 0 | HOZA PETR | |||
30.03.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250011. Odběratel Kikstart, z.s.
|
20250011 | Úhrada faktury č. 20250011. Odběratel Kikstart, z.s. | |||
28.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANELOVÁ ZUZANA |
Hanelová Z.
|
HANELOVÁ ZUZANA | |||
27.03.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Gebauer, Jiří |
Sunflower březen 2025
|
Sunflower březen 2025 | |||
25.03.2025 | -950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250010. Odběratel Kikstart, z.s.
|
20250010 | Úhrada faktury č. 20250010. Odběratel Kikstart, z.s. | |||
25.03.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250009. Odběratel Kikstart, z.s.
|
20250009 | Úhrada faktury č. 20250009. Odběratel Kikstart, z.s. | |||
20.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Kurka | 0000 | Tomáš Kurka | |||
20.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBNIKÁŘ MAREK | 0000 | 0 | 0 | RYBNIKÁŘ MAREK | |
19.03.2025 | -7 776,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VYUCTOVANI TEPLA 9.3.2024 - 7.3.2025 / ODPOCET DD
|
20250153 | VYUCTOVANI TEPLA 9.3.2024 - 7.3.2025 / ODPOCET DD | |||
17.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Sedláčková |
Beatboxtrio
|
Andrea Sedláčková | |||
17.03.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VARGA LUKAS | 0 | VARGA LUKAS | |||
17.03.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bochňák Radim |
Radim Bochňák (kapela FelixTeleke)
|
0000 | Bochňák Radim | ||
16.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN GROH |
Boom - kikstart platba
|
MARTIN GROH | |||
16.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Očko Marek |
PzS
|
0000 | Očko Marek | ||
14.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALLER RADIM |
KALLER KICKSTART
|
0000 | 0 | 0 | KALLER RADIM |
12.03.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN SAFARCIK |
DOROTHA BASA, ZPĚV,KYTARA
|
MARTIN SAFARCIK | |||
11.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Očko Marek |
PzS
|
0000 | Očko Marek | ||
10.03.2025 | -1 854,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENERGIE 02/2025
|
20250133 | ENERGIE 02/2025 | |||
06.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tobiáš Dombek | Tobiáš Dombek | ||||
04.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Prokešová |
Prokešovi - březen
|
Nela Prokešová | |||
04.03.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Lecián |
Zkušebna ČN
|
Martin Lecián |