Stav k: 08.03.2025 | Stav k: 08.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
19 364,09 CZK | 19 724,84 CZK | 5 900,00 CZK | -5 539,25 CZK | 360,75 CZK | 19 724,84 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEINICHOVÁ IRENA |
Stibitz Bibiana 2025
|
0558 | 9 | HEINICHOVÁ IRENA | |
23.03.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 741239780 | Elektřina klubovna | ||||
22.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Žižka |
Baron příspěvky 2025
|
Pavel Žižka | |||
21.03.2025 | -1,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem CO krytu
|
591104 | Nájem CO krytu | |||
21.03.2025 | -2 501,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem nebytový prostor 103
|
402147 | Nájemné nebytového prostoru | |||
20.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Činčiala Daniel |
Daniel Činčiala
|
0000 | 123 | Činčiala Daniel | |
19.03.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MO Ostrava-MO Hrabov |
OV00X0360XJV
|
0000 | 2025 | 0 | MO Ostrava-MO Hrabov |
18.03.2025 | -1 297,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *GIGAPRINT.CZ, Liptal 487, gigaprint.cz, 75623, CZE, dne 17.3.2025, částka 1297.00 CZK
|
4273 | Nákup: GOPAY *GIGAPRINT.CZ, Liptal 487, gigaprint.cz, 75623, CZE, dne 17.3.2025, částka 1297.00 CZK | |||
17.03.2025 | -1 240,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 2025120
|
0308 | 2025120 | QR Faktura 2025120 |