| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 422 933,80 CZK | 1 358 940,69 CZK | 50 427,10 CZK | -114 420,21 CZK | -63 993,11 CZK | 1 358 940,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7727510093 | 101 | kolek změna v OR | |||
| 08.12.2025 | 4 543,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Lesák | 431016014 | Miroslav Lesák | |||
| 05.12.2025 | -1 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 2253149 | Platba za správu a zpracování účetnictví, za období 10/2025 | ||
| 03.12.2025 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
582025 | Platba za kontrolu a čištění spalinových cest | |||
| 03.12.2025 | -288,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 2025009 | Proplacení účtenek za nákup úklidových prostředků PENNY 150,- Kč ze dne 8.10.2025, 138,- Kč ze dne 18.11.2025 | ||
| 03.12.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 2522070 | Platba za provedení provozní revize plynu | ||
| 02.12.2025 | 4 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502044336 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.11.2025 | -1 217,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 2025008 | Proplácení pokladních dokladů ze dne 9.1.2025 - 269kč, a z 16.1.2025 - 958Kč | ||
| 21.11.2025 | -47 820,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 5250135990 | Platba za vodné a stočné, za období od 1.8. do 31.10.2025 | ||
| 21.11.2025 | -5 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 5250135990 | Platba za správu a zpracování účetnictví, za období 07-09/2025 | ||
| 21.11.2025 | -799,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 312250196 | Platba za vynášku a zanášku odpadových nádob 7-9/2025 | ||
| 21.11.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 9654847087 | Platba za telekomunikační služby, otvírání vjezdových vrat | ||
| 21.11.2025 | -6 414,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 2025078 | Platba za revizi hromosvodu | ||
| 21.11.2025 | -1 297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0308 | 1016 | Platba za úklid dvora mezi domy 1016, 2697, 2698 za měsíc 10/2025 | ||
| 21.11.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ pro dům čp.1016
|
0138 | 645404 | Platba za úklid společných prostor v domě, za období 10/2025 | ||
| 20.11.2025 | 27 873,10 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502044324 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.11.2025 | -32 025,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001133667
|
0000 | splátka komerční úvěru - Stavební spořitelna České spořitelny | |||
| 20.11.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tilgner Jan | 0000 | 6270100301 | Tilgner Jan | ||
| 18.11.2025 | 1 899,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Novotný |
Martin Novotný, Nerudova 1570, Pardubice 53002
|
1016001 | Martin Novotný | ||
| 18.11.2025 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH RADEK |
SVJ Havlíčkova 1016: Poplatky(Hendrychovi)
|
431016002 | HENDRYCH RADEK | ||
| 14.11.2025 | 3 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Staňková |
Staňková Havlickova1016/11
|
0000 | Pavla Staňková |