Stav k: 16.09.2025 | Stav k: 16.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
458 200,65 CZK | 468 532,67 CZK | 105 505,00 CZK | -95 172,98 CZK | 10 332,02 CZK | 468 532,67 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2025 | 2 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FAST KOVOŠROT s.r.o. |
Buršík a spol., s.r.o.
|
0308 | 9009 | FAST KOVOŠROT s.r.o. | |
15.10.2025 | 5 501,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Webersinková Aneta | 0000 | 9019 | 0 | Webersinková Aneta | |
15.10.2025 | 3 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEDUSIN s.r.o. | 0000 | 9006 | MEDUSIN s.r.o. | ||
15.10.2025 | -17 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Tachovské nám. 2
|
3719 | PVK,a.s.- měsíční záloh. platba | |||
14.10.2025 | 4 945,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HARTVICH OTTO | HARTVICH OTTO | ||||
14.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CARULKOVA IRINA |
Carulkova, doplatek zálohy, být v.7
|
9007 | CARULKOVA IRINA | ||
14.10.2025 | 4 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVERO AUDIT CZ, S.R | 0558 | 9010 | 6710052041 | KAVERO AUDIT CZ, S.R | |
14.10.2025 | 3 854,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kovalenko Lidija | 0308 | 9007 | 0 | Kovalenko Lidija | |
13.10.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Blanka Havlíkov | 0308 | 9021 | Ing. Blanka Havlíkov | ||
13.10.2025 | 6 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Kratochvílová |
Poplatky Kratochvilova, Tachovske namesti 90/2, byt 11
|
0558 | 9011 | Šárka Kratochvílová | |
10.10.2025 | 1 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTĚCH SLÁDEK |
ZALOHY ZA BYT
|
VOJTĚCH SLÁDEK | |||
10.10.2025 | 5 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cingiová Eva | 9020 | Cingiová Eva | |||
09.10.2025 | 3 022,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oláh, Michal |
MIchal Oláh, nájom oktoner
|
0558 | 9018 | MIchal Oláh, nájom oktoner | |
08.10.2025 | 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUNES s.r.o. | 0000 | 9005 | JUNES s.r.o. | ||
08.10.2025 | -75 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
měsíční provozní záloha
|
měsíční provozní záloha | ||||
05.10.2025 | 3 203,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Berka, Michal |
poplatky k bytu - Michal Berka
|
0308 | 9014 | poplatky k bytu - Michal Berka | |
04.10.2025 | 5 994,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Branislav Hric |
Hric předpis byt 16 Tachovske namesti
|
9016 | Ing. Branislav Hric | ||
04.10.2025 | 3 424,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Branislav Hric |
Hric predpis byt 15 Tachovske namesti
|
9015 | Ing. Branislav Hric | ||
03.10.2025 | 2 277,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA SCIALPI |
MESICNI ZALOHY TACHOV NAM
|
0000 | 9022 | 0 | PETRA SCIALPI |
01.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STASCHEWSKI RENATE - | 0000 | 20251001 | 0 | STASCHEWSKI RENATE - | |
01.10.2025 | 3 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARWATH ANNETTE AND- |
Tachovské náměstí 90/2, Praha 3
|
0000 | 9012 | 0 | KARWATH ANNETTE AND- |
01.10.2025 | 2 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HLAVÁČ |
SVJ TACHOVSKÉ NÁM. 90/2 BYT 23
|
0000 | 9023 | 0 | PAVEL HLAVÁČ |
29.09.2025 | 1 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Kleinová | 9004 | Markéta Kleinová | |||
26.09.2025 | 3 021,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE ROUBÍČKOVÁ |
PLATBA
|
0308 | 9008 | 0 | LUCIE ROUBÍČKOVÁ |
23.09.2025 | 1 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMÍR KOŽÍŠEK |
KOŽÍŠEK
|
9001 | JAROMÍR KOŽÍŠEK | ||
23.09.2025 | 3 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMÍR KOŽÍŠEK |
KOŽÍŠEK
|
9017 | JAROMÍR KOŽÍŠEK | ||
23.09.2025 | 982,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMÍR KOŽÍŠEK |
KOŽÍŠEK
|
9002 | JAROMÍR KOŽÍŠEK | ||
22.09.2025 | 6 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEFFELOVÁ IVANA |
Praha byt - Bursik služby
|
0000 | 9024 | STEFFELOVÁ IVANA | |
22.09.2025 | 4 028,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Blanka Havlíkov | 0000 | 9026 | Ing. Blanka Havlíkov | ||
19.09.2025 | 5 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SMETÁNKA |
JAN SMETÁNKA - BYT 13 SLUŽBY
|
0000 | 9013 | 0 | JAN SMETÁNKA |
18.09.2025 | 6 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dušek Viktor | 0000 | 9027 | Dušek Viktor | ||
17.09.2025 | -2 342,98 CZK | Inkaso |
EVID.C.0000819795 DIRECT DEBIT
|
0308 | 5273302110 | 819795 | 02 služby |